問題已解決
老師,如果23年做賬暫估成本10,24年2月收到票了,那這個要怎么做帳呢? 23年: 借:庫存商品 10 貸:應付賬款--暫估10 24年收到票: 借:庫存商品 10 應交稅費--應交增值稅(進項)1.3 貸:應付賬款11.3 借:庫存商品-10 貸:應付賬款--暫估-10 這樣嘛?



你好 對的哈 但是我們一般實務中見的暫估的分錄是借 主營業務成本 貸 庫存商品
2024 03/29 12:30

王璐璐老師 

2024 03/29 12:56
加油 等你的好評哦

84784975 

2024 03/29 13:31
23年應該是寫:
借:庫存商品 10
貸:應付賬款--暫估10
結轉成本
借:主營業務成本10
貸:庫存商品10
24年收到票
24年收到票:
借:庫存商品 10
應交稅費--應交增值稅(進項)1.3
貸:應付賬款11.3
借:庫存商品-10
貸:應付賬款--暫估-10
這樣嘛?

王璐璐老師 

2024 03/29 14:14
你好 可以這么做分錄的哈
