問題已解決
請問老師,計入成本的業務招待費在企業所得稅匯算清繳時怎樣填列?



您好,業務招待費支出:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的業務招待費金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規定允許稅前扣除的業務招待費支出的金額。第3列“調增金額”填報第1-2列金額。
企業實際發生的業務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
2024 04/01 19:03

84785018 

2024 04/01 19:05
計入成本的業務招待費呢?

廖君老師 

2024 04/01 19:06
您好,一樣的填,成本和費用一樣的理解
