問題已解決
老師好 成本已經產生了但是對方沒給發票,暫估成本入賬,怎么做分錄,等發票來了做什么?



同學你好
借主營業務成本
貸應付賬款暫估
等來了發票
借主營業務成本負數
貸應付賬款暫估負數
借主營業務成本
貸應付賬款
2024 04/02 09:51

84784984 

2024 04/02 09:58
借:工程施工
貸:應付賬款暫估
可以嗎?因為我們主營業務成本,是把工程施工結轉到主營業務成本的

樸老師 

2024 04/02 10:00
同學你好
這個可以的

老師好 成本已經產生了但是對方沒給發票,暫估成本入賬,怎么做分錄,等發票來了做什么?
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