問題已解決
老師你好,發票已經抵扣,跨月紅沖,進項稅轉出,怎么做賬



你好,轉出分錄
借:庫存商品等 負數
貸:應付賬款 負數
應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2024 04/02 16:50

84785008 

2024 04/02 16:53
如果轉出,進項稅轉出在貸方,那應付賬款紅沖就不對等了是嗎

84785008 

2024 04/02 16:54
你幫我看看,當初這個是這樣做分錄的

84785008 

2024 04/02 16:55
紅沖的憑證是這樣做嗎

高輝老師 

2024 04/02 16:59
你好,分錄做的是對的

84785008 

2024 04/02 16:59
就是紅沖的分錄是對的是嗎

高輝老師 

2024 04/02 17:03
是的,紅沖的分錄對的,在申報的時候做進項稅轉出

84785008 

2024 04/02 17:19
謝謝老師

高輝老師 

2024 04/02 17:20
不客氣,祝工作愉快
