問題已解決
老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯了,其中是銷項稅額應(yīng)該為貸方:3312.5;實際錄了借方;導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入也錄多了,請問一下應(yīng)該怎么修改與申報比較好?



您好,那您應(yīng)當紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新做賬
2024 04/07 17:05

84784956 

2024 04/07 17:08
就是在24年 沖字去年的分錄后 按正常的分錄入賬
如果是收入相關(guān)的 借:應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)正常申報就可以嗎

小林老師 

2024 04/07 17:08
是的,您的理解非常正確

小林老師 

2024 04/07 17:08
沖回也用以前年度損益調(diào)整

84784956 

2024 04/07 17:24
跨年調(diào)整,有什么壞處嗎,影響申報增值稅,所得稅嗎

小林老師 

2024 04/07 17:28
您的這個業(yè)務(wù)本來賬就與納稅申報表不一樣,更新后才正確
