問題已解決
老師好,想問問確認當月實際銷售額,發票下月開,當月與下月的分錄應該怎么寫?



未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅?
補開發票
借:主營業務收入?-未開票
貸:主營業務收入?-開票
2024 04/09 15:51

84785038 

2024 04/09 16:07
其實我可不可以這樣做:
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-待轉銷項稅額
開票后
借:應交稅費-待轉銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

家權老師 

2024 04/09 16:10
銷項稅稅本身就是在開票當月做的,不能體現為待轉

84785038 

2024 04/09 16:14
但我當月沒開票哦,只是確認收入而已

家權老師 

2024 04/09 16:15
確認收入就得同時確認增值稅的

84785038 

2024 04/09 16:28
哦哦,還有另一個問題,就是我當月的進項發票收到沒認證,下個月認證的話,那這兩個月的分錄又怎么做?

家權老師 

2024 04/09 16:31
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項

84785038 

2024 04/09 17:25
認證后還要做分錄嗎?

家權老師 

2024 04/09 17:26
這個就是認證后結轉的分錄

84785038 

2024 04/09 19:08
就是說,有認證才有結轉是吧?

家權老師 

2024 04/09 21:32
是的,不認證就掛在待認證科目就是

84785038 

2024 04/09 21:40
我按你的來做銷售分錄,但當月自動結轉了收入,次月再做開票分錄是不是不對呀?

家權老師 

2024 04/09 21:44
次月只是補開發票,并不新增收入,為啥不對呢?

84785038 

2024 04/09 21:59
這個收入結轉多了個負數數據在這的

家權老師 

2024 04/09 22:50
對了呀,你的余額做平就是了哈,不然你怎么做呢?
