問題已解決
老師,請(qǐng)問一下,我們賬上暫估的原材料,每月領(lǐng)用后是貸方,為了不在貸方我們每月會(huì)根據(jù)貸方數(shù)字重新暫估,現(xiàn)在我們生產(chǎn)的庫(kù)存商品用于沖抵之前的原材料暫估,應(yīng)該怎么做賬



同學(xué)你好
暫估的來(lái)發(fā)票了嗎
2024 04/16 12:33

84784987 

2024 04/16 12:40
沒有,沒有發(fā)票,所以我們才準(zhǔn)備用庫(kù)存商品沖

樸老師 

2024 04/16 12:54
同學(xué)你好
沒有發(fā)票沒法稅前扣除的
暫估的沒來(lái)發(fā)票不用做分錄
只要匯算清繳調(diào)增就可以
