問題已解決
老師,我們在23年11月已經付了一筆電梯年檢費 借:其他應付款 貸:銀行存款 但是他23年11月份已經開出來發票了,一直沒有送過來給我們,現在24年才送過來,發票日期是23年的,我現在需要怎么入賬呢



只有計入23年的管理費用-維修費了
2024 04/16 15:03

84784953 

2024 04/16 15:05
那我現在的分錄應該怎么做呢,已經跨年了呢

84784953 

2024 04/16 15:05
之前的都結賬了

家權老師 

2024 04/16 15:08
你現在直接計入利潤分配-未分配利潤。還是得調整上年的年報,然后做匯算
