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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,23年預(yù)提費(fèi)用,在匯算清繳前取得發(fā)票時(shí),怎么做賬務(wù)處理



你好,當(dāng)時(shí)你是怎么做賬的呢?
2024 04/19 16:04

84785041 

2024 04/19 16:06
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
? 貸:預(yù)提費(fèi)用
預(yù)提的成本

東老師 

2024 04/19 16:07
借預(yù)提費(fèi)用 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

84785041 

2024 04/19 16:11
在收到發(fā)票,當(dāng)月做這筆分錄

東老師 

2024 04/19 16:11
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸:預(yù)提費(fèi)用負(fù)數(shù)
收到發(fā)票再按照發(fā)票做賬就成了

84785041 

2024 04/19 16:16
借:預(yù)提費(fèi)用
貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
什么時(shí)候做這個(gè)分錄

東老師 

2024 04/19 16:16
這種情況是用于發(fā)票來(lái)不了的情況是這么做的。
