問題已解決
老師 購進(jìn)的商品贈送客戶的會計(jì)分錄是?



借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2024 04/23 10:07

郭老師 

2024 04/23 10:07
購入的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,銀行放款。

84784998 

2024 04/23 10:11
老師 我們是一般納稅人 但是我們收到的購進(jìn)商品的1個(gè)點(diǎn)的專票 在申報(bào)增值稅和企業(yè)所得時(shí) 增值稅申報(bào)上的銷售額的數(shù)據(jù)和所得稅 上的營業(yè)收入就會有差 怎么處理?

郭老師 

2024 04/23 10:12
那你修改一下,借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

84784998 

2024 04/23 10:17
老師 我確認(rèn)收入了 不就又要多交所得稅? 而且這個(gè)可以這樣改嗎?

郭老師 

2024 04/23 10:18
你以前做了庫存商品,已經(jīng)交了增值稅。你把這個(gè)庫存商品改成主營業(yè)務(wù)收入金,其他的稅款不影響的。然后,你再做一個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品不就可以了。

郭老師 

2024 04/23 10:18
增加一個(gè)收入,增加一個(gè)成本。
