問題已解決
老師,請問23年度暫估的成本費用,24年5月31日前才收到發票,怎么做賬務處理?



同學你好
你是什么時候申報匯算清繳的呢
2024 05/06 11:51

84785045 

2024 05/06 13:47
計劃5月22日做匯算清繳

樸老師 

2024 05/06 13:48
同學你好
最好是收到發票再做匯算清繳
這樣不用調增

84785045 

2024 05/06 13:57
老師,請問收到是專票,可以在24年度抵扣嗎?分錄怎么做

樸老師 

2024 05/06 14:01
同學你好
這個可以的
暫估的本來就是不含稅的
原分錄負數紅沖然后再按藍字發票做分錄
