問題已解決
老師,我不明白的是,比如說三月份的暫估,四月到的發票跟付款金額為啥跟那個暫估不一致,是為啥呢?



你好,因為是暫估(可能是不準確的),不一致也就是非常正常的事情了
2024 05/06 18:20

84785021 

2024 05/06 18:20
暫估他不是根據入庫單暫估的嗎?

鄒老師 

2024 05/06 18:22
你好,是根據對方的送貨單(這個可能與最終發票的金額有差異)

84785021 

2024 05/06 18:23
對方的啥送貨單,就是這樣子的嗎?

鄒老師 

2024 05/06 18:24
你好,是的,就是這樣的單據?

84785021 

2024 05/06 18:25
問題是,是不是這個也要作為附件貼進去

鄒老師 

2024 05/06 18:26
你好,暫估的時候,這個送貨單是需要作為暫估憑證附件的?

84785021 

2024 05/06 18:33
那為啥會在發票跟付款的后面附件了呢

鄒老師 

2024 05/06 18:34
你好,在發票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢?

84785021 

2024 05/06 18:35
附件了我們的入庫單還有對方的送貨單啊

鄒老師 

2024 05/06 18:37
你好,因為暫估入庫的時候,會涉及對方的送貨單,也會涉及自己單位的入庫單啊

84785021 

2024 05/06 18:40
你就把暫估入庫的這個流程給我說清楚就可以了,是不是意思就是說的是,會計拿到了入庫單或者對方的送貨單,然后就根據這個原始憑證上的金額暫估入庫,對不對呢?等發票跟到了跟付款一致的時候,沖掉原來的,重新按發票跟付款一致的那個數做?對不對呢

鄒老師 

2024 05/06 18:41
你好
暫估入庫的時候,附件是對方的送貨單和自己單位的入庫單。
取得發票的時候,把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據發票再做相應的購進分錄?

84785021 

2024 05/06 18:46
問題是它暫估入庫的送貨單跟我們入庫的單據竟然附件在了四月份,實際日期是三月份的呀?為啥呢

鄒老師 

2024 05/06 18:46
你好,實際日期是三月份,那就應當在3月份做暫估入賬分錄才是啊?
