問題已解決
建筑項目中,提前支付材料款,沒有取得發票,請問分錄怎么做?公司是小企業



同學,你好
借:預付賬款
貸:銀行存款
2024 05/08 10:14

84785027 

2024 05/08 10:16
前個會計做的是,借工程施工,貸銀行存款。我該怎么改過來?

小菲老師 

2024 05/08 10:18
同學,你好
現在取得發票了嘛?

84785027 

2024 05/08 10:19
剛問了,說沒有發票的
像這種沒有辦法開發票的,能這樣做賬嗎

小菲老師 

2024 05/08 10:22
同學,你好
借工程施工,貸銀行存款
這個就是先暫估成本,也是可以的

84785027 

2024 05/08 10:23
好的,明白了

84785027 

2024 05/08 10:23
那后期需要怎么弄嗎?

小菲老師 

2024 05/08 10:24
同學,你好
后期來發票了
借工程施工? 負數
貸銀行存款? 負數
借工程施工
貸銀行存款

84785027 

2024 05/08 10:24
沒有發票,暫估成本,這樣做賬,稅務局會有意見吧?

小菲老師 

2024 05/08 10:24
同學,你好
沒有發票,暫估成本,這樣做賬,稅務局會有意見吧?
這個暫估是可以的
