問題已解決
老師,一月暫估入庫時結轉成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品暫估入庫,3月發票回來了,這個1月結轉的成本暫估入庫這怎么調整?



暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
2024 05/08 15:09

84785012 

2024 05/08 15:19
老師,是轉成本這塊的分錄

家權老師 

2024 05/08 15:23
暫估庫存商品以后,正常銷售結轉成本就是了。

84785012 

2024 05/08 15:37
老師,一月結轉的是暫估庫存,現在3月發票收到了,這個暫估庫存怎么處理

家權老師 

2024 05/08 15:38
發票到后
借:庫存商品
? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
