問題已解決
法人的往來如何和庫存現金做調整?



借其他應收款貸庫存現金
2024 05/09 11:30

郭老師 

2024 05/09 11:30
他拿了你們公司的錢做其他應收款?

84785034 

2024 05/09 11:31
我們拿法人的錢掛給員工發工資

郭老師 

2024 05/09 11:34
借庫存現金貸,其他應付款

84785034 

2024 05/09 11:34
把法人其他應付款的余額調整到庫存現金里嗎?

郭老師 

2024 05/09 11:36
是的對的是的對的

84785034 

2024 05/09 11:36
這個怎么調

郭老師 

2024 05/09 11:37
你好,我不清楚你需要調整什么樣,上面不是已經寫了金額多少,我不知道你們收到了多少錢,你應該自己知道的。

84785034 

2024 05/09 11:38
不讓法人掛往來???

郭老師 

2024 05/09 11:39
你清理的這個其他應付款嗎?如果是的話,借其他應付款貸庫存現金呀。

84785034 

2024 05/09 11:43
對,想問下為什么要清理法人的往來?。?/div>

郭老師 

2024 05/09 11:44
你欠了個人的錢,還錢了之后需要清理了。這個可以問一下你們單位內部,這個不清楚。一般還錢了就得清理了。它要不你一直掛賬,還有這個金額太大的話,有風險。單位沒有業務,其他應付款余額比較大的,這種就有隱瞞收入的風險。

84785034 

2024 05/09 11:46
明白了,我用庫存現金還給法人,就不掛帳了吧?

郭老師 

2024 05/09 11:48
是的對的是的對的是的對的


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