問題已解決
我年做賬時候,我把那個工資多列出了兩個月,現在匯算青椒,我怎么去做?報表把它調增,那帳怎么處理呢?



你好,那你這邊需要調增處理的呢,那你就需要通過以前年度損益調整會計科目進行調賬
2024 05/09 22:14

84784954 

2024 05/09 22:17
2023年的賬是借銷售費用,貸應付職工薪酬
戒煙護士工薪酬帶其他應付款法人,這個賬怎么調?

小小霞老師 

2024 05/09 22:19
具體的分錄如下: (1)若金額不大,可以直接在上年進行沖銷憑證; (2) 若金額較回大,則需要通過以前年度損益調整科目調整: 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤

84784954 

2024 05/09 22:21
這個帳調整的,我還是沒有看明白

小小霞老師 

2024 05/09 22:21
相當于損益類科目計入以前年度損益調整

84784954 

2024 05/09 22:22
借:銷售費用
貸:應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸其他應付款法人墊付

84784954 

2024 05/09 22:23
損益類的應該是在借方呀

小小霞老師 

2024 05/09 22:24
我上面只是給你舉例說明,不是根據你的分錄來做的

84784954 

2024 05/09 22:25
我的意思是你按照我的這個怎么去充?

小小霞老師 

2024 05/09 22:29
?借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
因為這樣你的應付職工薪酬減少,利潤增加
借應付職工薪酬
貸其他應付款法人墊付
這塊不涉及損益,可以直接做個紅沖分錄,摘要欄備注清楚
