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問題已解決

老師你看下我做的對不對,如不對麻煩指出哈 計提本月工資: 借:管理費用-工資及獎金 貸:其他應付款-社保(個人承擔) 應付職工薪酬-工資 計提社保: 借:管理費用-社保(公司承擔) 貸:應付職工薪酬-社保 扣繳社保: 借:其他應付款-社保(個人承擔) 應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款

84784991| 提問時間:2024 05/17 10:05
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,您的分錄是沒問題的
2024 05/17 10:06
84784991
2024 05/17 10:22
但是最后管理費用-社保(公司承擔)這個有余額 是有問題還是沒問題啊
謝謝老師
2024 05/17 10:23
這個應該每個月都結轉到本年利潤科目的
84784991
2024 05/17 10:25
老師你的意思是不是按我上面的分錄做好后 只有管理費用-社保(公司承擔)的這個科目有余額就是對的 其他的都不會有余額嗎?
謝謝老師
2024 05/17 10:27
都不會有余額,管理費用,每月末和利潤表其他科目一起結轉到本年利潤了
84784991
2024 05/17 10:30
我的意思是結轉前 結轉前上面分錄加上發工資的分錄 有余額的是不是就是管理費用-工資及獎金/社保(公司承擔)這兩個 是不是這兩個只是個過渡分錄
謝謝老師
2024 05/17 10:30
是的,您的理解是對的,計提了多少,就要交多少,一般沒有余額,有余額就是計提或者交的有問題
84784991
2024 05/17 10:31
好的 謝謝老師
謝謝老師
2024 05/17 10:39
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評哦
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