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老師,23年暫估34萬發票進不來了,憑證是做借利潤分配-未分配利潤 負數貸其他應付款-預提費用(成本)負數?



您好,對的,這樣做的話就可以的
2024 05/23 20:30

84784947 

2024 05/23 20:32
那年報利潤表成本和費用那里減去未沖的金額,資產負債表其他應付款減去跟未分配利潤加上未沖金額?

小鎖老師 

2024 05/23 20:33
嗯對,這樣的話減去跟未分配利潤加上未沖金額

老師,23年暫估34萬發票進不來了,憑證是做借利潤分配-未分配利潤 負數貸其他應付款-預提費用(成本)負數?
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