老師,請問匯算清繳時發現需要更正。用了“借:”以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬。借:應付職工薪酬,貸:庫存現金”,去做更正。結轉損益時,該如何做分錄?
掃一掃,下載APP
趕快點擊登錄獲取專屬推薦內容
拍照一鍵搜題更便捷老師回復第一時間通知
您有一張限時會員卡待領取
00:10:00