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應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)增加,下個月交這個稅的時候怎么處理?

84785035| 提問時間:2024 06/03 09:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 06/03 09:19
84785035
2024 06/03 09:23
可是開了票不是,借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。如果是這樣的分錄,下個月怎么處理這個應交稅費把它平掉
家權老師
2024 06/03 09:25
不需要管3級科目是否平,正確申報就是
84785035
2024 06/03 09:42
沒說三級科目啊
家權老師
2024 06/03 09:44
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這個就是增值稅的三級科目,不用管他
84785035
2024 06/03 09:49
下個月交稅的時候,這筆稅也不用做分錄處理嗎
家權老師
2024 06/03 09:53
直接按我前邊的操作步驟做就是,簡單高效
84785035
2024 06/03 09:55
你上面的分錄應該是把應交稅費應交稅費銷項稅額月末結轉到未交增值稅的吧
家權老師
2024 06/03 09:57
是的,就是把進項和銷項稅的差額轉平,不需要把他們的余額轉平
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