問題已解決
我們是建筑公司,給別的公司開出去勞務費,我們的成本都是工人工資,這樣該怎么結轉成本,怎么寫分錄?



您好,1、收到勞務費,開具發票
借:銀行或應收賬款
貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅
2、計提勞務派遣人員工資及企業承擔的社保、住房公積金
借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬—工資
其他應付款—社保(企業交納部分)
其他應付款—住房公積金(企業交納部分)
3、支付派遣人員的工資
借:應付職工薪酬—工資
貸:銀行存款
其他應付款—社保等(個人承擔的社保和公積金)
應交稅費—個人所得稅(可以扣減5000和個人社保)
4、繳納社保和公積金
借:其他應付款—社保
其他應付款—住房公積金
貸:銀行存款
2024 06/09 15:11

84784974 

2024 06/09 15:14
是我們給對方開的勞務費,不是我們收到

廖君老師 

2024 06/09 15:16
您好,沒錯呀,我們開票,不是要收錢回來么

84784974 

2024 06/09 15:18
我們是建筑公司,不是勞務派遣公司

廖君老師 

2024 06/09 15:20
您好,”給別的公司開出去勞務費“咱開的勞務費,就是要確認收入呀
