問題已解決
老師,您好,麻煩問一下,之前發票沒到,采購了蘋果,100斤,200元,做的借庫存,貸應付賬款暫估,月末借成本,貸庫存,現在第三個月發票到了,發票金額應該是100元并付款,這種情況怎么調整憑證



你好,多暫估了100是嗎?如果是的話,
借應付賬款,
貸庫存商品200,
借庫存商品貸,主營業務成本200,
借庫存商品貸,銀行存款100,
借主營業務成本貸,庫存商品100。
2024 06/20 13:36

84784966 

2024 06/20 13:37
當時做的采購入庫單,也需要調整對嗎

郭老師 

2024 06/20 13:40
你好對的
是這么做的

84784966 

2024 06/20 13:41
老師,成本月末,統一和當月一起調整可以嗎

郭老師 

2024 06/20 13:41
可以的
可以這么自己做的
