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發現去年11月份,再做結轉本月進銷稅額,少結轉了進項稅額,借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:未交增值稅,做這步時候進項結轉少了,跨年了現在發現怎么做分錄調整過來



借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
同時,調整未分配利潤:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2024 07/03 16:18

發現去年11月份,再做結轉本月進銷稅額,少結轉了進項稅額,借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:未交增值稅,做這步時候進項結轉少了,跨年了現在發現怎么做分錄調整過來
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