問題已解決
請問老師,2022年的進項發票異常,稅局讓這個月轉出來,進項稅在所屬期2024年6月轉出,企業所得稅在2024年2季度減掉,我應該怎么做賬務處理



同學你好,直接在2024年6月做賬務處理,借:營業外支出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。企業所得稅申報時,直接減成本金額,賬上不做處理即可。
2024 07/04 14:13

84784983 

2024 07/04 14:17
對方是欠稅現已經恢復正常了,只是我方稅局還未收到解除異常通知,稅局說先轉出來等收到解除通知再繼續抵扣

王雁鳴老師 

2024 07/04 14:18
同學你好,是的,可以按稅務局要求處理。

84784983 

2024 07/04 14:20
那請問老師我這個應該怎么反饋啊,業務是真實的

王雁鳴老師 

2024 07/04 14:32
同學你好,選擇那個可扣除(待扣除)處理比較好。

84784983 

2024 07/04 14:33
好的,謝謝老師

84784983 

2024 07/04 15:01
老師,麻煩再問您一下,成本我賬上不做處理我報表和企業所得稅的利潤總額就不一致了呢,因為稅局讓我在2024年2季度的成本里面減去那個金額,我應該怎么做賬務處理

王雁鳴老師 

2024 07/04 15:15
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
