問題已解決
老師你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務(wù)成本,貸本年利潤



您好, 是的,就是這樣做的
2024 07/08 14:36

84784975 

2024 07/08 14:38
費用就是借本年利潤貸:管理費用、銷售費用、財務(wù)費用……嗎后面需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784975 

2024 07/08 14:39
如果這個月只有收入,沒有成本,那要緊嗎

劉艷紅老師 

2024 07/08 14:40
不好意思前面看錯了,結(jié)轉(zhuǎn)成本費用
借:本年利潤
貸:費用或成本
結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:本年利潤

84784975 

2024 07/08 14:46
結(jié)轉(zhuǎn)這兩筆就可以了嗎,不用再做其它分錄了嗎

84784975 

2024 07/08 14:46
買的工傷保險費屬于費用類嗎

84784975 

2024 07/08 14:47
工程施工福利

劉艷紅老師 

2024 07/08 14:53
這個計入福利費就可以了

84784975 

2024 07/08 14:54
那結(jié)轉(zhuǎn)不用對嗎

劉艷紅老師 

2024 07/08 14:57
還要再轉(zhuǎn)到
借:利潤分配
貸:本年利潤,

劉艷紅老師 

2024 07/08 14:58
這個是計入管理費用-福利費要結(jié)轉(zhuǎn)的

84784975 

2024 07/08 15:03
好的,老師
應(yīng)交稅費也需要結(jié)轉(zhuǎn)吧

劉艷紅老師 

2024 07/08 15:04
不用,交了后 再做分錄

84784975 

2024 07/08 15:11
好的,謝謝

劉艷紅老師 

2024 07/08 15:12
不客氣,很高興幫你
