操你逼_一级毛片在线观看免费_91欧美激情一区二区三区成人_日本中文字幕电影在线观看_久久久精品99_九九热精

問題已解決

上月的材料開支出去了,發票還沒有來,我把上月的開支金額做了暫估,這月發票來了,本想把暫估沖了,結果發現上月的暫估已經結轉了,那這月應該如何做分錄

84784985| 提問時間:2024 07/10 16:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
本月的處理方式如下: 首先,沖減上月的暫估入賬: 借:原材料 (暫估金額,紅字) 貸:應付賬款 - 暫估應付款 (暫估金額,紅字) 然后,按照發票金額入賬: 借:原材料 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 (發票金額) 由于上月暫估的材料已經結轉,本月還需要調整相關成本: 如果上月多暫估導致成本多結轉: 借:應付賬款 - 暫估應付款 (差額) 貸:以前年度損益調整 (差額) 借:以前年度損益調整 (差額) 貸:利潤分配 - 未分配利潤 (差額) 如果上月少暫估導致成本少結轉: 借:以前年度損益調整 (差額) 貸:應付賬款 - 暫估應付款 (差額) 借:利潤分配 - 未分配利潤 (差額) 貸:以前年度損益調整 (差額) 例如,上月暫估材料 1000 元并已結轉成本,本月發票金額為 1200 元。 沖暫估: 借:原材料 1000(紅字) 貸:應付賬款 - 暫估應付款 1000(紅字) 按發票入賬: 借:原材料 1200 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 156 貸:應付賬款 1356 調整成本: 借:應付賬款 - 暫估應付款 200 貸:以前年度損益調整 200 借:以前年度損益調整 200 貸:利潤分配 - 未分配利潤 200
2024 07/10 16:51
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      主站蜘蛛池模板: 一区二区三区在线播放 | 久久se精品一区精品二区 | 黄色一级毛片 | 超碰在| 久久久久久久一区二区三区 | 久久精品三级 | av在线免费不卡 | 国产激情在线 | a在线免费观看 | 欧美精品一区二区三区视频 | 福利视频在线导航 | 中文字幕理论片 | 日韩欧美不卡视频 | 天天揉久久久久亚洲精品 | 91看片淫黄大片 | 日韩视频中文字幕 | 亚洲视频在线观看 | 欧美日韩伊人 | 久久99久久精品 | 天天操天天草 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 | 久久婷婷一区 | 国产综合久久久 | 黄色裸体网站 | 一区二区网站 | 欧美13videosex性极品 | 国产在线三区 | 亚洲国产激情 | 久久九九久久九九 | 51ⅴ精品国产91久久久久久 | 欧美成人播放 | 最新国产精品精品视频 | 93精品国产乱码久久久 | 免费黄色大片 | 亚洲一区二区高潮无套美女 | 成人国产亚洲精品a区天堂华泰 | 久国产| re久久 | 亚洲毛片视频 | 欧美一区二区 | 亚洲美女性视频 |