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客戶來到我們公司參加展會,嗯,住宿費我們付了1000塊錢,但是客戶又轉回我們600塊錢住宿費,這個請問怎么賬務處理?



您好,記400 銷售費用-業務招待費,收到錢沖減這個科目
2024 07/20 11:26

84785026 

2024 07/20 11:30
是說我們付錢的時候借,銷售費用,招待費1000.然后貸銀行存款,1000-然后收到客戶付600的時候借銀行存款600貸銷售費用,然后業務招待費600

廖君老師 

2024 07/20 11:34
您好,是的,后一個分錄,最后是? 借:銷售費用-業務招待費 -600,期間費用要寫在借方負數,不要寫在貸方正數,因為結轉本年利潤時會出錯的

84785026 

2024 07/20 11:37
好的謝謝老師!

84785026 

2024 07/20 11:38
如果訂單100塊錢,運費20塊錢,客戶全都匯到我們的賬上,但是我們付運費是30塊錢,請問這期間的賬務處理怎樣?

廖君老師 

2024 07/20 11:49
您好,30的運費是有發票的,跟上面招待費一樣,先入賬30,收到客戶的款再沖減20

84785026 

2024 07/20 12:07
它是包含在訂單報價里面的話,可以統一入收入,然后我們支出運費的時候就獨立出費用嗎?

廖君老師 

2024 07/20 12:36
您好,這個可以的哦,我們開票多少金額就入賬多少,運費單立可以的
