問題已解決
去年有張銷項發(fā)票(工程款發(fā)票),對方沒有入賬,然后現(xiàn)在要拿錢了叫我們重新開,那我應該怎么做賬務處理?



那么需要對方退回發(fā)票才能紅沖后重新開
2024 08/09 16:35

84784978 

2024 08/09 16:37
是全電發(fā)票,不需要退回吧?就是跨年了怎么做賬務處理?還有財務報表啥的怎么弄?

家權老師 

2024 08/09 16:39
那么需要開紅字確認單,紅沖后重新開就是
金額一致不影響交稅
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入

84784978 

2024 08/09 16:41
跨年的也做主營業(yè)務收入?不用以前年度損益或者未分配利潤來調整嗎?

家權老師 

2024 08/09 16:44
不影響上年的損益的,只是換開發(fā)票而已,

84784978 

2024 08/09 16:47
那我老的沖紅,借:應收賬款負數(shù),貸:利潤分配-未分配利潤負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項稅額負數(shù),然后新開發(fā)票再借:應收賬款,貸:利潤分配-未分配利潤,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,這樣可以嗎?

家權老師 

2024 08/09 16:48
不需要那么復雜,現(xiàn)在只是換開發(fā)票,就按我說的那樣做 就完事。不影響上年的利潤,也不影響本月申報增值稅

84784978 

2024 08/09 16:49
就是跟正常當月沖紅的一樣做法是吧?

家權老師 

2024 08/09 16:50
本身不需要做賬的,只是為了體現(xiàn)紅沖和補開再那樣做一筆

84784978 

2024 08/09 16:51
那就正常像當月沖紅那樣,負一筆,正一筆就行了是吧?

家權老師 

2024 08/09 16:53
是的,就是那個意思的,因為只是換開發(fā)票,不影響上年的利潤,也不影響本月申報增值稅

84784978 

2024 08/09 16:54
那其他財務報表、稅務報表啥的都不用管它是吧?

84784978 

2024 08/09 16:54
那其他財務報表、稅務報表啥的都不用管它是吧?

家權老師 

2024 08/09 16:55
是的,不需要財務報表的和稅務的

84784978 

2024 08/09 16:55
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 08/09 16:55
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
