問題已解決
老師 去年供應商開給我們公司的發票,今年發現錯誤,去年本公司已經抵扣,今年對方紅沖后重新開了新的發票進來,今年的發票金額不去年又多了幾萬,請問老師我今年的賬務處理怎么做?



借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項轉出
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項。
貸應付賬款
之前結轉了成本嗎?
2024 08/13 09:07

84784986 

2024 08/13 09:07
結轉了的

郭老師 

2024 08/13 09:08
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
分別是紅沖結轉的成本和結轉的發票的成本。匯算清繳,納稅調減。

84784986 

2024 08/13 09:11
老師
明年匯算清繳的時候調減嗎?

郭老師 

2024 08/13 09:12
是的,對的。是的,對的。
