問題已解決
收到貨線下付款,開銷項時沒做暫估,現在發票收回,怎么做分錄



您好,您的意思是收到購貨發票是嗎?
2024 09/03 14:44

84784984 

2024 09/03 14:46
對的,就是線下付款,收到貨后出售,沒有進項發票開了銷售發票(專票)沒暫估,過了半年收到發票(普票)

東老師 

2024 09/03 14:48
哦,收到發票直接計入主營業務成本就行

84784984 

2024 09/03 15:40
借主營業務成本
貸庫存商品
這樣做分錄么

東老師 

2024 09/03 15:47
借主營業務成本? 貸銀行存款/應付賬款/預付賬款

84784984 

2024 09/03 15:55
借主營業務成本
貸庫存現金
那這個發票入進來的庫存怎么處理

東老師 

2024 09/03 15:59
可以先記入庫存商品,等銷售了再轉主營業務成本

84784984 

2024 09/03 18:59
已經銷售了,線下付款,沒有做暫估

84784984 

2024 09/03 19:00
就是線下付款,收到貨后出售,沒有進項發票開了銷售發票(專票)沒暫估,過了半年收到發票(普票),怎么做分錄

東老師 

2024 09/03 19:09
借主營業務成本 貸銀行存款/應付賬款/預付賬款就成了

84784984 

2024 09/03 19:26
那又回到上一個問題了,發票入的庫怎么處理

84784984 

2024 09/03 19:27
老師能把整個問題解答一下么

東老師 

2024 09/03 20:26
就是直接,借庫存商品 貸銀行存款 然后直接結轉成本 借主營業務成本 貸庫存商品就可以了
