問題已解決
老師,公司發放員工中秋福利,先付款,票未到,怎么做賬?還需要代扣個稅嗎



借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票再計入福利費里面,不用申報個稅
2024 09/05 16:53

84784989 

2024 09/05 16:55
不通過應付職工薪酬-福利費嗎?

劉艷紅老師 

2024 09/05 16:56
現在不是還沒確認費用

84784989 

2024 09/05 16:59
付款時,借應付職工薪酬-福利費,貸,銀行存款,收到票根據受益對象,借費用,貸應付職工薪酬-福利費?

劉艷紅老師 

2024 09/05 17:00
借:管理費用-福利費
貸:應付職工
借:應付職工
貸:預付賬款

84784989 

2024 09/05 17:05
還是得通過預付賬款嗎?

劉艷紅老師 

2024 09/05 17:05
前面計入這個科目了,要沖掉

84784989 

2024 09/05 17:06
可以不計嗎,直接計入應付職工薪酬

劉艷紅老師 

2024 09/05 17:09
你是想要怎么做分錄了

84784989 

2024 09/05 17:10
付款時,借應付職工薪酬-福利費,貸,銀行存款

劉艷紅老師 

2024 09/05 17:14
那這個應付職工不是負數了嗎

84784989 

2024 09/05 17:21
等發放福利的時候計入應付職工薪酬

劉艷紅老師 

2024 09/05 17:26
如果當月能收到發票是可以的
