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問題已解決

進項稅轉出時一般哪情況做進項稅轉出?進項稅轉出時,申報報表時怎么處理?也要在報表 里列出來進項稅轉出的金額嗎〉

84785034| 提問時間:2018 05/22 20:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,比如抵扣了虛開的進項發票,或者購進用于福利的抵扣了 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 需要在申報表做進項稅額轉出的
2018 05/22 20:58
84785034
2018 05/22 21:02
老師,比如,有5萬做進項抵扣了,資月這萬調整出來 當時做的分錄是 :借:管理費-招待費,借;進項稅5萬,貸;現金。 那次月做哪幾筆分錄呢?
鄒老師
2018 05/22 21:03
借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,次月轉賬做這個分錄
84785034
2018 05/22 21:09
老師,我不太理解,既然上個月做過進管理費用了借方,次月調整出來為什么還做借:管理費用-招待,這不是又列支一遍費用嗎?
鄒老師
2018 05/22 21:12
你好,比如費用發生是含稅10600,不含稅10000,稅額600 你之前計入管理費用是10000,稅額600 后面稅額不能抵扣,轉出計入費用 的金額是600 兩次合計就是10600,相當于沒有抵扣按普通發票計入 了費用
84785034
2018 05/22 21:22
噢,明白了,意思是我當時是不含稅的,轉出后,我做了含稅的費用,只是進項稅轉出了。那報表時這個進項稅轉出是直接抵銷當月的進項稅了吧? 老師,那當時做的專用發票不需要做調整吧,就當是用的費用發票了,不用做其它處理吧
鄒老師
2018 05/22 21:23
你好,轉出稅額是無法用進項稅額抵扣的 取得發票做價稅分離處理,然后轉出對稅額部分做轉出分錄
84785034
2018 05/22 21:29
老師,不太明白呀,剛才不是說做了進項轉出的分錄了嗎,價稅分離不是也是做哪個分錄嗎,那這個轉出稅額不能扣減當月的進項稅,就是我要把這個調整出來的當月就要補交稅是嗎?按這個轉出額交稅?那報表上的單做的進項稅額轉出只是填出來不用管?
鄒老師
2018 05/22 21:30
你好,是需要針對600補稅,填寫進項稅額轉出申報表,這個是單獨補稅的
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