問題已解決
老師,9月份進項已經抵扣,10月做進項稅轉出,怎么做分錄?



10月份進行進項稅額轉出時,可以做如下會計分錄:借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸記“管理費用”或其他相關費用科目。這樣處理能夠將已抵扣的進項稅額轉化為成本或費用。
2024 11/05 12:45

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2024 11/05 12:53
老師,那申報表申報?

小智老師 

2024 11/05 12:57
在填寫增值稅申報表時,已轉出的進項稅額應在“進項稅額轉出”欄目中進行填報,確保申報的準確性和完整性。這樣做有助于正確反映稅務情況,避免稅務風險。
