問題已解決
我們8月份收到進項票已抵扣,等到9月底客戶紅沖了,我10月份做進項稅額轉出,那10月份做賬,直接紅沖點8月份,進項稅額改成負的,還是要掛在應交稅費-進項稅額轉出?怎么做帳?



紅沖后關鍵是重開沒呢?
2024 11/21 17:00

84785019 

2024 11/21 17:02
沒有重開,10月申報進項稅額轉出了

家權老師 

2024 11/21 17:05
那么賬上就要原分錄紅沖,進項體現為進項轉出

84785019 

2024 11/21 17:13
那是原分錄進項稅額直接改成進項稅額轉出,金額是借方加個負數,還是放貸方是正數

家權老師 

2024 11/21 17:16
借:原材料等 負數
貸:應付賬款??負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
