問題已解決
請問,已經(jīng)抵扣的專票,現(xiàn)在收到紅沖專票,怎么寫分錄?



當你收到紅沖專票后,應該做以下會計分錄:借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”賬戶,貸記“應付賬款”或“其他應收款”賬戶。這樣可以沖減原先認證的進項稅額。
2024 11/12 11:42

84784979 

2024 11/12 11:57
用負數(shù)表示?

小智老師 

2024 11/12 12:00
是的,紅沖專票會以負數(shù)形式表現(xiàn)在賬務處理中,用來抵消之前的正數(shù)記錄,從而調(diào)整稅額和相關的應付或應收賬款。這樣的處理確保了賬目的準確性和完整性。
