問題已解決
老師,請問收到的專票已經抵扣,現在要紅沖,怎么操作,會計分錄怎么寫?



同學,你好
購買方開具紅字信息表,銷售方開具紅字發票
分錄,做之前藍字分錄一摸一樣的,金額負數
2023 07/18 10:19

84784973 

2023 07/18 10:27
老師,那應交稅費-應交增值稅(進項稅額)直接寫負數,還是用應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)負數

小菲老師 

2023 07/18 10:28
同學,你好
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)直接寫負數

老師,請問收到的專票已經抵扣,現在要紅沖,怎么操作,會計分錄怎么寫?
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