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申報增值稅發現11月有一張發票開錯了,這個月紅沖了能可以減少11月的銷項金額嗎



你好,不能,這個減少不了。只能減少這個月的
2024 12/04 16:21

84785002 

2024 12/04 17:50
那我我就只能硬生生的交增值稅了嗎,那多交的稅下個月怎么處理

宋生老師 

2024 12/04 17:51
你好,這個是只能先交
下個月紅沖的金額,可以抵減下月要交的部分

84785002 

2024 12/04 17:51
那這張紅沖的發票我該怎么做賬啊

宋生老師 

2024 12/04 17:52
你好,跟藍字一樣。只是金額寫負數

84785002 

2024 12/04 17:53
11月已經入賬的發票不用動唄,因為我現在11月還沒結賬,可不可以直接把紅蟲的發票抽出來不做賬

宋生老師 

2024 12/04 17:53
你好,不行啊,稅務局那邊已經有數據了。你做不做賬,不影響讓你繳稅。

84785002 

2024 12/04 17:54
我知道,該交的稅只能先交了,我是想表達11月關于這個開錯的發票怎么做賬務處理

宋生老師 

2024 12/04 17:54
你好,你11月是正常做分錄。比如借應收賬款,貸主營業務收入 應交稅費

84785002 

2024 12/04 17:56
11月的賬先按照開錯的發票入賬,12月再把紅沖的發票做賬,是這樣不

宋生老師 

2024 12/04 18:20
你好,是的,就是這樣了
