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一般納稅人取得的稅款設備服務費300元可以全額抵減增值稅,當月支付的時候會計分錄是借:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)300 貸:銀行存款 300 這個分錄做完后有沒有必再要做一個增值稅減免稅額轉出的分錄?即借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)300 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)300

無敵恒河水| 提問時間:06/02 11:21
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,稅務師
已解答1916個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:一般是不需要做結轉處理的。祝您學習愉快!
06/02 11:46
學海無涯
06/02 13:38
如果不做結轉,那么應交稅費—應交增值稅(減免稅額)這個科目就有300的余額一直掛在那里,這個要怎么處理。 還有就是如果已經做了上述結轉分錄后有什么影響,是錯的嗎
郭鋒老師
06/02 14:53
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:如果不做結轉,那么應交稅費—應交增值稅(減免稅額)這個科目就有300的余額一直掛在那里,這個要怎么處理。回復:應交增值稅的科目余額,不是通過沒個專欄來懶是否結平的,而是看“應交稅費”一級科目。另外,減免稅款一般是計入當期損益的。【舉例】某一般納稅人企業銷售某類享受國家直接減免增值稅優惠的產品,2019年6月不含稅銷售收入20000元,該產品適用稅率是9%,并按規定向購買方開具了增值稅專用發票。  借:銀行存款             21800    貸:主營業務收入           20000      應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 1800  借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)  1800    貸:營業外收入            1800還有就是如果已經做了上述結轉分錄后有什么影響,是錯的嗎回復:理論上是錯的,應該進行更正。祝您學習愉快!
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