問題已解決
老師你好,我想問一下這個題,題中22年4月銷售貨物取得含稅收入152000元,已經超過了15萬,計算應繳納的增值稅時為什么不計算在內呢?



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
該題表述有誤,已經勘誤:
原文:
2023年4月銷售貨物
2023年4月該企業
2023年4月該企業
改為:
2022年4月銷售貨物
2022年4月該企業
2022年4月該企業
祝您學習愉快!
09/24 09:57

老師你好,我想問一下這個題,題中22年4月銷售貨物取得含稅收入152000元,已經超過了15萬,計算應繳納的增值稅時為什么不計算在內呢?
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
該題表述有誤,已經勘誤:
原文:
2023年4月銷售貨物
2023年4月該企業
2023年4月該企業
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2022年4月銷售貨物
2022年4月該企業
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