問題已解決
如果無票收入時已經申報過稅了,以后季度紅沖無票收入然后開票的當季度,還需要再次申報稅嗎



您好,前面申報了,開了票就申報負數就可以了。
01/28 12:36
slpa7687 

01/28 16:41
老師1、申報負數是指報表中在小微企業免稅銷售額中填負數嗎?2、如果無票收入不夠交稅,可以零申報嗎

劉艷紅老師 

01/28 17:13
無票收入夠,申報負數就可以
slpa7687 

01/28 18:13
如果無票收入不夠交稅,可以零申報嗎

劉艷紅老師 

01/28 18:14
0申報不會退稅的哦
slpa7687 

01/28 18:21
假設未開票收入在7月,9月計提增值稅(借:應交稅費、貸:營業外收入),開票紅沖在11月,那么9月計提的增值稅需要紅沖再重寫嗎?

劉艷紅老師 

01/28 18:28
意思是9月再確認收入嗎
slpa7687 

01/28 18:43
假設無票收入在7月確認收入,9月計提減免增值稅(借:應交稅費、貸:營業外收入),11月的時候之前7月的無票收入開票,把之前確認收入的分錄紅沖。那么9月計提減免增值稅的分錄需要紅沖后,再寫一個減免增值稅的分錄?還是不用紅沖然后再寫一個減免增值稅的分錄?

劉艷紅老師 

01/28 18:50
紅沖后,再寫個沖減減免的分錄
slpa7687 

01/28 19:10
就是說開票前,9月減免增值稅(借:應交稅費、貸:營業外收入)的分錄也需要紅沖掉,然后開票后再寫一次借:應交稅費、貸:營業外收入。是這樣理解嗎

劉艷紅老師 

01/28 19:11
是的,是的,就是這樣的
slpa7687 

01/28 19:16
老師,您說的0申報不會退稅,是什么意思呢?小規模無票收入,會有退稅情況嗎

劉艷紅老師 

01/28 19:16
你申報了負數,稅也是負數,可以抵下期的
slpa7687 

01/28 19:25
那如果之前無票收入時不需要交稅,下個季度開票時也不需要交稅,那么報稅還需要寫負數嗎
slpa7687 

01/28 19:27
如果無票收入之后也不再開票,不需要交增值稅,那么允許零申報嗎?

劉艷紅老師 

01/28 19:29
可以0申報,這個沒事
slpa7687 

01/28 19:52
老師,還有一個問題不太明白,舉個例子,假設某季度無票收入是100元,允許之后季度開普票80元,另外的20元做無票收入嗎?如果允許的話是只紅沖80元嗎?
slpa7687 

01/28 19:53
假設這100元是一筆

劉艷紅老師 

01/28 19:54
這個只紅沖80元就可以了
slpa7687 

01/28 20:01
感謝老師,謝謝您專業耐心的解答

劉艷紅老師 

01/28 20:02
不客氣,祝您新年快樂
