問題已解決
2024年12月我公司未開票銷售貨物,賬務處理按照未開票收入記賬,增值稅按照未開票申報,2025年1月我公司又開具了發票,請問老師怎么記賬



借以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅銷項。
貸,應收賬款
借應收賬款,
貸以前年度損益調整
應交稅費應交增值稅銷項。
或者是紅沖收入,直接做主營業務收入都可以。
02/08 10:31

84784988 

02/08 10:40
跨年的可以紅沖收入嗎

郭老師 

02/08 10:41
可以的,可以跨年紅沖。

84784988 

02/08 11:10
好吧,順便問個問題,設備超過使用年限了還繼續使用,還需要計提折舊嗎

郭老師 

02/08 11:11
這個已經計提完了折舊的,不需要再計提折舊。
