問題已解決
上一年度暫估的成本,次年5.31號錢收到發票,分錄紅沖重新入賬后,要在轉到以前年度損益調整科目嗎?發票就放在收到發票的月份記賬憑證里還是要放入上一年度暫估的月份



你好,你如果紅沖,重新入賬,就用以前年度損益調整
05/15 10:13

呂滿意 

05/15 13:49
怎么有些老師說不需要呢,因為24年的賬已經結了,匯算清繳這樣就不需要調整

宋生老師 

05/15 13:51
你好你這個拿到發票的金額跟當時暫估的金額是一致的嗎?

呂滿意 

05/15 13:53
我是這么理解的,如果暫估的跟拿到的發票是一致的就不用調整,不一致就要用到以前年度損益調整科目對吧

宋生老師 

05/15 13:55
你好是的,就是這樣子理解。
