問題已解決
您好老師,在進行財務科目和預算科目進行對賬時發現,1002銀行存款與8001貨幣資金的資金對不上,之后進行了調整,用的公式是100201 (銀行存款) +應收賬款+其他應收款-應付賬款-其他應付款=8001(貨幣資金),核對完之后還是對不上。出現當貨幣資金大于調整后的銀行存款時,為當月發生了1218其他應收款或者2307其他應付款貸方科目產生的差異;當貨幣資金小于調整后的銀行存款時,為當月發生了1218其他應收款與2307其他應付款借方科目產生的差異。產生這樣的差異我們需要如何處理賬務呢,或者怎么做會計分錄,感謝老師辛苦回答。



貨幣資金>調整后銀行存款
其他應收款貸方差異:收回款項,若未入賬,補記借貨幣資金,貸其他應收款 。
其他應付款貸方差異:收到款項,若未正確計入,補記借貨幣資金,貸其他應付款 。
貨幣資金<調整后銀行存款
其他應收款借方差異:借出款項記賬錯,用紅字借貨幣資金、貸銀行存款沖減多計 。
其他應付款借方差異:償還款項記賬錯,用紅字借貨幣資金、貸銀行存款沖減多計 。
調整前核憑證,調整后再對賬,跨期考慮追溯調整。
05/22 08:58
