問題已解決
就是我們去年12月的時候開了工程服務的發票,當時是暫估人工入賬結轉成本的,當時暫估的分錄:借:工程施工-其他,貸:應付賬款-暫估,當時結轉成本是借:主營業務成本,貸工程施工-其他 。 現在有人工工資可以沖銷了,我沖銷暫估人工成本做的是借:工程施工-其他(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字)沖銷之前結轉的成本:借:以前年度損益調整-主營業務成本(紅字) 貸:工程施工-其他 (紅字) 借:利潤分配-未分配利潤 (紅字) 貸:以前年度損益調整-主營業務成本(紅字)。 然后補做正確的分錄在這個月:借:主營業務成本 貸:工程施工-人工 這樣做對嗎?我感覺有點怪怪的,好像不對老師看下



直接借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整
這樣做
2021 09/22 14:29
