問題已解決
九月開票給對方,我已確認收入。十月對方退回發票,因為還付不了款,原來的分錄是借應收賬款,貸主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅。 現在紅沖分錄:借應收賬款負數,貸主營業務收入 負數,應交稅費—應交增值稅負數



你好,對的是的,是這么做的。
2021 11/22 10:58

84784988 

2021 11/22 11:01
紅沖的發票需要哪一聯入賬,普票

郭老師 

2021 11/22 11:04
你好,你們只需要第一聯就可以。

郭老師 

2021 11/22 11:04
其他的自己留存就行。
