問題已解決
請問申請增值稅即征即退時,當月申請的開票金額大于當月開票的金額的加和,原因是當月有一張紅沖發票。即征即退申報時,系統報錯。不符合填報規則,要怎樣處理? 現在我沒辦法申報報表



你好,是當月申報的的開票金額吧,要減去負數才行的
2021 12/27 17:34

84784982 

2021 12/27 17:38
即征即退的老師不讓減

王晶老師 

2021 12/27 17:39
是一般項目的紅沖吧,去稅務局強制申報

84784982 

2021 12/27 17:40
現在就是附表一里的即征即退金額大于第一行的專票金額 無法申報

王晶老師 

2021 12/27 17:40
要是那個紅沖的發票不申報呢,按照即征即退填寫第一行

84784982 

2021 12/27 17:49
一般項目的紅沖 只是寫即征即退的 會跟開票系統稽核比對不了 可以強制申報嗎

王晶老師 

2021 12/27 17:50
應該是可以的,可以試試
