問題已解決
黃老師,我們之前的會計將未認證的發票入了應交稅費-應交增值稅(進項稅),并報稅了。我現在才發現有一張并未認證 我現在認證可以嗎,前面的賬需要調整嗎



你好,那你現在這個月認證的話屬于這個月的,你之前的需要調整,已修改成借應交稅費,待認證貸應交稅費應交增值稅進項。
2022 01/04 14:57

黃老師,我們之前的會計將未認證的發票入了應交稅費-應交增值稅(進項稅),并報稅了。我現在才發現有一張并未認證 我現在認證可以嗎,前面的賬需要調整嗎
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