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出售廠房,開票價為600萬,稅務評估價為1000萬,現已按評估價1000*5%=50交增值稅。那開票的600*5%=30稅與實際交的50萬的差額20萬怎么申報和做賬?



差額的這個50萬,按照未開票銷售額進行申報處理。
2022 01/07 16:25

84785012 

2022 01/08 09:33
那豈不是要多交企業所得稅?

陳詩晗老師 

2022 01/08 10:20
你需要考慮這里1000是增值稅單獨評估計稅依據
還是所得稅也按這個,

出售廠房,開票價為600萬,稅務評估價為1000萬,現已按評估價1000*5%=50交增值稅。那開票的600*5%=30稅與實際交的50萬的差額20萬怎么申報和做賬?
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