問題已解決
您好,公司被稅務檢查說去年有幾萬元無票收入沒有申報,并補交了稅款,請問該怎么做分錄,



你好,賬上也沒有做事嗎?
2022 03/10 09:38

郭老師 

2022 03/10 09:38
借銀行存款
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅銷項

郭老師 

2022 03/10 09:39
只如果是銷售貨物的,需要結轉一個成本,借以前年度損益調整貸庫存商品匯算清繳的時候,需要增加你的收入,增加你的成本。

陽光 

2022 03/10 09:39
賬上沒有做

郭老師 

2022 03/10 09:40
按上面的來做就可以的。

陽光 

2022 03/10 09:42
要入到應交稅費增值稅銷項稅里嗎,要是直接入到應交稅費未交增值稅里行不行

郭老師 

2022 03/10 09:44
可以的,可以這么做的,但是你以后對賬的時候會不會出現銷項發生額不一致?

陽光 

2022 03/10 09:47
還有補交的那些附加稅印花稅,借以前年度損益調整,貸應交稅費,,,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整。這樣可以嗎

郭老師 

2022 03/10 09:49
可以的,可以這么做的。
