問題已解決
老師,請教出口退稅賬務處理~



您是生產企業還是外貿企業?
2022 06/14 20:33

Ali 

2022 06/14 21:05
是外貿企業~

易 老師 

2022 06/14 21:14
(1)購進出口貨物時,
借:庫存出口商品
應交稅金—應交增值稅(進項稅金)
貸:銀行存款(應付賬款)
(2)貨物出口后,根據征稅率與退稅率的差率,計算征退稅差額及應收出口退稅額
借:主營業務成本(征退稅差額)
應收出口退稅
貸:應交稅金—應交增值稅(進項稅轉出)
—應交增值稅(出口退稅)
(3)收到出口退稅款,
借:銀行存款
貸:應收出口退稅
3、外貿公司出口退稅(消費稅)核算
外貿公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。
(1)貨物出口后計算應退稅款
借:應收出口退稅(消費稅)
貸:主營業務成本
(2)收到退回的消費稅款時
借:銀行存款
貸:應收出口退稅(消費稅)

Ali 

2022 06/14 21:35
其中,進項稅轉出,在申報時,填在進項表的第幾欄里

易 老師 

2022 06/14 22:16
免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額 18

Ali 

2022 06/15 13:58
謝謝老師回復~
退稅部分對方開了紅字 又開了藍字 出口退稅有影響嘛

易 老師 

2022 06/15 14:42
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Ali 

2022 06/15 14:52
老師~請問 已經進行了出口退稅用途確認,對方開了紅的,又開了藍的,怎么賬務處理?

易 老師 

2022 06/15 15:10
同學您好,紅色做負數,藍色做正數就可以了

Ali 

2022 06/15 17:15
不好意思,老師~請問 下面圖片上的處理是否可以~

易 老師 

2022 06/15 17:20
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Ali 

2022 06/15 17:29
老師,幫忙看一下圖片內容 哈哈

易 老師 

2022 06/15 17:38
你好,可以的, 沒問題

Ali 

2022 06/15 17:45
謝謝老師~

易 老師 

2022 06/15 17:45
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